Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6061
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3023265 | vyúčtovanie plynu 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 523,54 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
3023264 | spracovanie miezd za 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
3023262 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 81,07 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0100/23 | ochranné odevy, náradie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 1 357,21 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023261 | sprchová hlavica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 116,23 € | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
3023258 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 64,80 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
3023260 | gastrolístky 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 908,13 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
3023259 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 450,68 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0099/23 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 692,00 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023257 | tabuľky ku dverám | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 570,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
3023255 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
3023256 | žiarovky, batérie, predl. prívod | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 143,59 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0098/23 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 64,80 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023254 | str. LP LED panel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | -139,92 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
3023253 | str. LP LED panel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 349,80 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
3023251 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 2 276,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
3023250 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 101,10 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
3023252 | údržbárske práce za 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 990,50 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
3023249 | výroba propagačných predmetov - roll up, letáky, tabuľa pri vstupe | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 1 118,40 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
3023248 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 245,82 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra |