Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6473
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024206 | realizácia verejného obstarávania - vestibul, výmena sklenených výplní | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 720,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024203 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 1 000,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024204 | rekonštrukcia lavíc v amfiteátri | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | VR-TRADE, Mgr. Csaba Racskó | 41163095 | 9 925,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024205 | vyúčtovanie plynu 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 464,94 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0109/24 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 1 000,00 € | 07.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3024201 | spracovanie miezd za 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024202 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 178,13 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024200 | strava 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 711,96 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0108/24 | projektor, záložný zdroj | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 898,00 € | 05.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0107/24 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 05.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3024199 | gastrolístky 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 778,92 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024198 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 73,26 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024197 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 400,17 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0106/24 | údržba športového areálu za 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 03.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0105/24 | údržbárske práce za 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 03.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0104/24 | stôl na armwrestling | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PBTECH | 53059484 | 498,00 € | 03.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3124014 | údržba športového areálu za 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024196 | údržbárske práce za 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 982,50 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024195 | prenájom technológií 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024194 | správa počítačovej siete 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |