Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6061
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0152/23 | PC DELL Vostro 3710SFF, monitor ASUS VA24HE | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 468,00 € | 16.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023369 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 23,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
3023368 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
3023367 | vyčistenie a vyrovnanie plochy pódia v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 2 120,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
3023366 | elektrická energia 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 240,83 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0151/23 | vysávač Karcher | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 88,10 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023363 | vyúčtovanie plynu 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 972,41 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
3023364 | výroba tričiek, tabuliek, pier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth | 34778411 | 591,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
3023365 | dodanie a montáž videovrátnika | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Securiteq | 36350257 | 1 022,75 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
3023362 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 2 000,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
3023361 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 125,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0150/23 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 2 000,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023360 | kamera 4Mpix DS-2CD2146G2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 2 220,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
3023359 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 990,40 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0149/23 | výroba tričiek, tabuliek, pier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth | 34778411 | 591,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023358 | gastrolístky 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 767,71 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
3023357 | strava 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 4 021,83 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
3023355 | maliarsky a údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 194,19 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
3023356 | spracovanie miezd za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
3023354 | práce spojené s verejným obstarávaním - opravy na ŠI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 240,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |