Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6061
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3023352 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 59,23 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023353 | údržbárske práce za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023351 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023350 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 385,64 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023349 | prenájom technológií 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023348 | správa počítačovej siete 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023346 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023347 | telefónne poplatky 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023345 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 150,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0146/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 990,40 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0147/23 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0148/23 | údržbárske práce za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 986,00 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023343 | gélové pero Hughes s lemovaním | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NATIONAL PEN | 474116 | 115,79 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023342 | služby technika BOZP a PO 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023341 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 300,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023344 | varná kanvica, elektrický varič | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 205,80 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
3023339 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 74,59 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023338 | vodné, stočné, zrážky 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 021,89 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
3023340 | orez a odstránenie poškodeného stromu v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 486,00 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0145/23 | dodanie a montáž videovrátnika | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Securiteq | 36350257 | 1 022,75 € | 30.10.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka |