Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6061
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3023436 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 420,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
3023433 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 325,51 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
3023434 | predlžovací prívod, bat.alkal., žiar.LED | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 96,48 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
VO/0183/23 | predlžovací prívod, bat.alkal., žiar.LED | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 96,48 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0185/23 | výmena podlahy v zborovni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Špacír Stanislav | 37187171 | 5 051,00 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0184/23 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 313,20 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023432 | vodné, stočné, zrážky 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 575,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023431 | mobil, Lukačovičová 12/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023430 | mobil, Gašparová 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023429 | GSM brána 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023428 | mobil, Lukačovičová 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023427 | mobil, Gallová 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023426 | gastrolístky 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 683,65 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023424 | toner Giga print MLT-D111S | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 28,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023425 | spracovanie miezd za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023422 | záloha na plyn 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 17 908,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
3023423 | strava 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 2 710,60 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023421 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 875,24 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
3023420 | príprava grafických materiálov - leták, poster | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Planet Lover | 36850497 | 120,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0182/23 | toner Giga print MLT-D111S | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 28,00 € | 19.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka |