Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6473
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024286 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 243,44 € | 26.08.2024 | 27.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0146/24 | stavebný dozor pri rekonštrukcii učebne a toaliet | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Alter Visum | 51755874 | 800,00 € | 23.08.2024 | 25.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0145/24 | revízia kotolne | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ATREV | 48190080 | 936,00 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0144/24 | projektová dokumentácia - vitríny vo vestibule | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAUER architects | 43847854 | 600,00 € | 23.08.2024 | 17.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0143/24 | realizácia verejného obstarávania: vestibul - vrátnica | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 504,00 € | 23.08.2024 | 17.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0142/24 | sadrokartón | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stavebniny Tureň | 43894771 | 187,16 € | 23.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0141/24 | výmena starých poškodených schodov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Horváth Branislav, kamenár | 46256202 | 3 135,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0140/24 | nábytok | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MY DVA Slovakia | 35937548 | 6 643,15 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0138/24 | montáž sadrokartónu a maľovanie učebne na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Oxam | 51414597 | 2 585,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0139/24 | šatníková skriňa delená 4-dverová svetlošedá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 3 114,82 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0137/24 | kvetináč, substrát | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ARBOR - okrasné a ovocné škôlky | 35716983 | 98,88 € | 23.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3024285 | mobil, Lukačovičová 08/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
3024284 | mobil, Gašparová 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
3024283 | GSM brána 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
3024282 | mobil, Lukačovičová 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43,10 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
3024281 | mobil, Gallová 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
3024280 | výmena plastových okien a dverí | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WINTEC | 36228800 | 5 913,47 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
3024279 | záloha na plyn 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 614,00 € | 19.08.2024 | 24.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
3024278 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 28.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
VO/0136/24 | káblovanie učebne, repas a upgrade PC zostáv | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 6 031,31 € | 15.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka |