Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6061
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024007 | zatvárač s ramienkom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KĽUČKA | 46433996 | 240,00 € | 16.01.2024 | 18.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0007/24 | záložný zdroj | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 276,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0008/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 933,71 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0009/24 | zatvárač s ramienkom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KĽUČKA | 46433996 | 240,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0010/24 | výmena bojlerov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 435,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3024006 | väzba - protokoly, triedne knihy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 74,00 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024005 | operačná pamäť Patriot, stropný držiak AlzaErgo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 54,60 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024001 | výkon zodpovednej osoby 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
3024004 | správa počítačovej siete 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
3024003 | prenájom technológií 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
3024002 | telefónne poplatky 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
3023443 | elektrická energia 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 896,20 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3023440 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 313,20 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3023442 | výmena podlahy v zborovni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Špacír Stanislav | 37187171 | 5 051,00 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3023444 | vyúčtovanie plynu 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 827,21 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3023441 | Finančný spravodajca 2023 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,03 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3023435 | služby technika BOZP a PO 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
3023439 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 102,68 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
3023438 | údržbárske práce za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 998,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
3023437 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra |