Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3019204 maliarske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 COLOR predajňa Ľudovít Kvál 32825111 824,51 € 23.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019201 mobil, Lešková 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019202 GSM brána 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,94 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019203 mobil, Gašparová 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,07 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019203 mobil, Gašparová 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,07 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019202 GSM brána 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,94 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019201 mobil, Lešková 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 22.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019200 Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lauková Tatiana Mgr. 44095457 1 450,00 € 19.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3319036 zneškodnenie biologického odpadu 06/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GLOBAL GREEN 35790571 57,60 € 19.07.2019 31.07.2019 Faktúra
VO/0104/19 úprava zelene, osadenie stĺpikov, výmena stolových dosák Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 788,50 € 19.07.2019 20.09.2019 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3019199 prebrúsenie betónu v átriu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LINOS, Roman Rakús 33222401 2 131,20 € 17.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019198 oprava rozvodov ústredného kúrenia v posilňovni Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 500,00 € 15.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019200 Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lauková Tatiana Mgr. 44095457 1 450,00 € 15.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019197 elektromontážne práce v kuchyni Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Hanák Miloš Ing. 11895420 441,72 € 12.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019204 maliarske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 COLOR predajňa Ľudovít Kvál 32825111 824,51 € 12.07.2019 31.07.2019 Faktúra
3019195 oprava podlahy schodov a obkladu pri vchode - átrium Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ROBTEL Robert Putna 34777971 3 250,00 € 11.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019196 karta MultiSport 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Benefit Systems Slovakia 48059528 269,00 € 11.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019192 tlačivá Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ŠEVT 31331131 51,24 € 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
3019193 elektrická energia 06/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 3 370,24 € 10.07.2019 22.07.2019 Faktúra
3019194 doúčtovanie plynu 06/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 282,55 € 10.07.2019 20.12.2019 Faktúra