Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0111/19 elektromontážne práce v kuchyni Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Hanák Miloš Ing. 11895420 284,96 € 14.08.2019 20.09.2019 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3019229 výmena dlažby v kuchyni Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Tsendra Ivan 50058827 14 141,00 € 12.08.2019 16.08.2019 Faktúra
3019230 oprava vodovodných rozvodov pod budovou Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Tsendra Ivan 50058827 600,00 € 12.08.2019 16.08.2019 Faktúra
3019228 poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KOMENSKY 43908977 9,96 € 12.08.2019 16.08.2019 Faktúra
3019227 doúčtovanie plynu 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 431,44 € 12.08.2019 20.12.2019 Faktúra
3019222 elektrická energia 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 2 743,90 € 09.08.2019 14.08.2019 Faktúra
3019223 poplatky za pevné linky 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 56,29 € 09.08.2019 14.08.2019 Faktúra
3019224 maľovanie tried Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 VODSTAV 36817121 3 344,10 € 09.08.2019 14.08.2019 Faktúra
3019225 úprava zelene, osadenie stĺpikov, výmena stolových dosák Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 788,50 € 09.08.2019 14.08.2019 Faktúra
3019226 ISIC karty Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 TransData 35741236 37,00 € 09.08.2019 16.08.2019 Faktúra
3019220 karta MultiSport 08/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Benefit Systems Slovakia 48059528 269,00 € 08.08.2019 13.08.2019 Faktúra
3019221 vodné, stočné, zrážky 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 574,26 € 08.08.2019 14.08.2019 Faktúra
3019219 výmena dlažby v ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 26 087,70 € 07.08.2019 13.08.2019 Faktúra
3019218 záloha na plyn 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 06.08.2019 09.08.2019 Faktúra
3019217 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DIMARKO 48258474 106,91 € 06.08.2019 13.08.2019 Faktúra
3019214 prenájom kopírovacieho stroja 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 80,54 € 05.08.2019 13.08.2019 Faktúra
3019215 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KIKOSHOP 47890215 571,94 € 05.08.2019 13.08.2019 Faktúra
3019216 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 156,44 € 05.08.2019 13.08.2019 Faktúra
VO/0110/19 vyhotovenie dreveného obloženia schodov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Stolárstvo VENCHICH 50776037 1 824,00 € 05.08.2019 20.09.2019 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0110/19 vyhotovenie dreveného obloženia schodov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Stolárstvo VENCHICH 50776037 1 824,00 € 05.08.2019 20.09.2019 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka