Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0121/18 | záloha za el.energiu - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | obedy zamestnancov - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 480,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | záloha za plyn - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 198,00 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 471,76 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | oprava žalúzii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 350,52 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0017/18 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 471,76 € | 26.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0016/18 | oprava žalúzii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 350,52 € | 26.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0018/18 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 198,00 € | 26.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0113/18 | oprava podlahy výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 293,03 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | učebnice cudzieho jazyka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 230,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | mob.tel. 15.8.-14.9.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0015/18 | učebnice cudzieho jazyka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 230,00 € | 20.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0111/18 | oprava privolávača výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 58,45 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 189,60 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | vývoz bioodpadu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0014/18 | výmena altra podlahy na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 293,03 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0108/18 | záloha za el.energiu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | ochrana objektu - 8/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | záloha za plyn - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra |