Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0086/18 | ochrana objektu - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | servisná kontrola alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 24,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | záloha za vodu a stočné - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 508,81 € | 31.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0011/18 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 508,81 € | 31.07.2018 | 31.07.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0012/18 | vodoinštalačné a elektroinštalčné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 912,95 € | 31.07.2018 | 31.07.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0082/18 | mob.tel. 15.6.-14.7.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 23.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 299,00 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0010/18 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 299,00 € | 20.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0080/18 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 191,02 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 121,44 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | demontáž a lepenie PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 738,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | záloha za el.energiu - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | paušál za výťah - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | prenájom tlačiarní - 1.-6./2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 14,40 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | ochrana objektu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | tel.účty - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 9,02 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | obedy zamestnancov - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 550,00 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | prenájom kop. strojov - 2.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 61,51 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0009/18 | demontáž a lepenie PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 738,00 € | 04.07.2018 | 04.07.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka |