Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0020/18 | paušál za výťah - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | záloha za vodu a stočné - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,00 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | vývoz bioodpadu - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | mob. tel. 15.1.-14.2.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,14 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 640,00 € | 21.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
1/2018 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Valentínska burza lyží | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | BAZAR BEKR, s.r.o. | 51032660 | Nájmy a prenájmy | 200,00 € | 16.02.2018 | 17.02.2018 | 16.02.2018 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0013/18 | tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 52,92 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | odvoz biologického odpadu - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | tel.účty - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,43 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | ochrana objektu - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | záloha za vodu a stočné - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | obedy zamestnancov - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 434,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 55,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | záloha za el.energiu - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | záloha za plyn - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
VO/0001/18 | tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 52,92 € | 30.01.2018 | 30.01.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo "Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia" | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | ECO-LOGIC, s.r.o. | 45401454 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 29.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0005/18 | vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,60 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,79 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |