Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2285

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0150/17 tel.účty - 11/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,32 € 06.12.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 vysávač + sáčky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 OKAY Slovakia, s.r.o. 35825979 152,97 € 06.12.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 ochrana objektu - 11/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 60,00 € 05.12.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0147/17 záloha za plyn - 12/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 172,00 € 05.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 paušál za výťah - 11/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 01.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Dodatok č.2 Zmluva o dodávke plynu (dodatok č.2) Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok 31874452 SPP, a.s. 358152256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.12.2017 01.12.2017 Ing. Daniel Zoch riaditeľ Zmluva
DFBV/0144/17 oprava el.rozvodov a vodoinštalácie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 32816243 268,60 € 30.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 záloha za vodu a stočné - 11/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,78 € 30.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 75,11 € 29.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 146,80 € 27.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 tonery + kanc.papier Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 171,96 € 27.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 mob.tel. 15.10.-14.11.2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,59 € 23.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 elektromateriál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA 14138476 117,20 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 odvoz biologického odpadu - 11/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 revízia a čistenie komínov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Loipersberger-Kominárstvo 37292277 75,00 € 10.11.2017 20.11.2017 Faktúra
2/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov - "veľká zasadačka" Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok 31874452 Michal Kocurek Nájmy a prenájmy 0,00 € 10.11.2017 29.11.2017 Ing. Daniel Zoch riaditeľ Zmluva
DFBV/0132/17 paušál za výťah - 10/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 09.11.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 tel. účty - 10/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,09 € 09.11.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 BENESTRA, s.r.o. 46303502 23,90 € 09.11.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 pracovné odevy Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marian Bagita - DUAL BP 35464011 140,22 € 09.11.2017 20.11.2017 Faktúra