Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0006/21 | ochrana objektu - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 96,00 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | prenájom tlačiarne - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | výkon zodpovednej osoby - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0001/21 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 412,50 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0005/21 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 135,02 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | záloha za vodu a stočné - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 115,30 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
1i/2021 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 14.01.2021 | 15.01.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0213/20 | el.energia - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 568,26 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | tel.účty - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,63 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | ochrana objektu - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | záloha za vodu a stočné - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | prenájom tlačiarne - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 24,19 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | paušál za výťah - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 115,87 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | vývoz plastov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |