Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4i/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 26.06.2021 | 06.07.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0085/21 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 577,52 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0021/21 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 577,52 € | 23.06.2021 | 23.06.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0084/21 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 199,91 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | oprava krovinorezu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Strojárske Centrum, s.r.o. | 36289248 | 36,89 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/21 | výroba a inštalácia bannera | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 318,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/21 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 34,03 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0019/21 | PVC + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 199,92 € | 15.06.2021 | 15.06.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0020/21 | oprava krovinorezu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Strojárske Centrum, s.r.o. | 36289248 | 36,89 € | 15.06.2021 | 16.06.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0018/21 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 34,03 € | 14.06.2021 | 14.06.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0079/21 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 966,19 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | paušál za výťah - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0017/21 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 966,19 € | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0077/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 88,06 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | tel.účty - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,90 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/21 | el.energia - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 494,58 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | obedy zamestnancov - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 574,96 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | ochrana objektu - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/21 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 158,00 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |