Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0145/21 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -263,17 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | výkon zodpovednej osoby - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | záloha za zem. plyn - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | ochrana objektu - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | prenájom tlačiarne - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 161,83 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0040/21 | rollup, vizitky + letáčiky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznár Rastislav | 31109853 | 135,40 € | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0138/21 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 608,04 € | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | revízia a čistenie komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | vývoz plastov - 3.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis - Šteflovič Karol | 33503036 | 221,00 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0039/21 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis - Šteflovič Karol | 33503036 | 221,00 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0135/21 | betónová dlažba + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 148,42 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 612,72 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | dezinfekcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 786,68 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 70,38 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
VO/0038/21 | dlažba + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 148,42 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0036/21 | dezinfekcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 786,68 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0037/21 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 70,38 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Riaditeľka | Objednávka |