Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2216
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0151/21 | paušál za výťah - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 450,70 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/21 | tel.účty - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,27 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | oprava havarijného stavu radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 354,20 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | el.energia - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 515,80 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | germicídne sterilizátory - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tilia pharmacy, s.r.o. | 47356286 | 129,00 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | obedy zamestnancov - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 490,28 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0042/21 | športové náčinie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 450,70 € | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0043/21 | oprava havarijného stavu radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 354,20 € | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0041/21 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 105,84 € | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0145/21 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -263,17 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | výkon zodpovednej osoby - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | záloha za zem. plyn - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | ochrana objektu - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | prenájom tlačiarne - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 161,83 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0040/21 | rollup, vizitky + letáčiky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznár Rastislav | 31109853 | 135,40 € | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0138/21 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 608,04 € | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | revízia a čistenie komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |