Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0189/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 145,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 500,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 517,99 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 312,86 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0054/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0055/21 | športové náradie - volejbal.sieť | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 145,00 € | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0056/21 | školenie Microsoft Office 365 - nastavenie prostredia a vytvorenie školských účtov a skupín | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 560,00 € | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0185/21 | papierové hygienické utierky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 199,90 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 117,24 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0051/21 | hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 117,24 € | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0052/21 | papierové utierky na ruky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 199,90 € | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0053/21 | IT sieťové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 500,00 € | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0183/21 | prenájom tlačiarne - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 1,20 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 184,91 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 270,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0050/21 | športové náradie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 517,99 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0180/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 1 101,69 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | vývoz kuchynského odpadu - 9.-10./2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | tel.účty - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,41 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |