Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0007/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 397,70 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0053/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | obedy zamestnancov - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 508,82 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 167,40 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | ochrana objektu - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 112,04 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 248,17 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | záloha za plyn - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | záloha za vodu a stočné - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 31.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 120,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
2i/2022 | Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | ESPIK Group,s.r.o. | 46754768 | Iné | 0,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0044/22 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 107,39 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | paušál za mobil.telefón - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
VO/0005/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 120,00 € | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0006/22 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 107,39 € | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0042/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 105,50 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 159,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |