Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2209

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0075/22 pohovka Luton grafitty - 2 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stanislav Ursíny - CARIBIC 32241321 700,00 € 03.05.2022 09.05.2022 Faktúra
VO/0015/22 pohovka Luton grafitty - žltá 2ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stanislav Ursíny - CARIBIC 32241321 700,00 € 02.05.2022 03.05.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0071/22 ochrana objektu - 4/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 záloha za plyn - 5/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 600,00 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 elektron. stravovacie poukážky - 5/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 184,80 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 výkon zodpovednej osoby - 5/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 koberec do knižnice Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovakia TAP, s.r.o. 35715316 482,02 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 záloha za vodu a stočné - 4/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,12 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 školenie Prvej pomoci Obchodná akadémia Myslenická 31874452 MG PZS, s.r.o. 36297143 58,80 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
VO/0011/22 školenie Prvej pomoci Obchodná akadémia Myslenická 31874452 MG PZS, s.r.o. 36297143 58,80 € 27.04.2022 27.04.2022 Riaditeľka Objednávka
VO/0012/22 koberec do knižnice Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovakia TAP, s.r.o. 35715316 482,02 € 27.04.2022 28.04.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0064/22 basket.lopta na turnaj - 3ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Biznis inn print s.r.o. 47050039 116,70 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 paušál za mobil.telefón - 4/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 25.04.2022 28.04.2022 Faktúra
VO/0010/22 basketbalová lopta - 3ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Biznis inn print s.r.o. 47050039 116,70 € 23.04.2022 25.04.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0062/22 trofeje na basketbalový turnaj - 3ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PRINTONER s.r.o. 44391552 54,00 € 22.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 záhradné vrecia -5ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Viliam Nemec NOBLE GARDEN 44444575 91,30 € 22.04.2022 27.04.2022 Faktúra
Dodatok č.7 Dodatok č. 7 k Dohode o financovaní energií a služieb Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok 31874452 SOŠ podnikania a služieb 00315822 Iné 0,00 € 21.04.2022 21.04.2022 Ing. Natália Krejčiová riaditeľka Zmluva
VO/0009/22 trofej na basketbal.turnaj - 3ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PRINTONER s.r.o. 44391552 54,00 € 21.04.2022 22.04.2022 Riaditeľka Objednávka
VO/0008/22 záhradné vrecia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Viliam Nemec NOBLE GARDEN 44444575 91,30 € 20.04.2022 20.04.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0060/22 paušál za výťah - 3/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra