Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2209
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0140/22 | ochrana objektu - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | paušál za výťah - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 36,40 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0032/22 | úprava povrchu stien a podlahy + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 180,00 € | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0140/22 | ochrana objektu - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | paušál za výťah - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 36,40 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | záloha za vodu a stočné - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 818,40 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 94,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | výkon zodpovednej osoby - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | záloha za vodu a stočné - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 818,40 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 94,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | výkon zodpovednej osoby - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/22 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,22 € | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | paušál za mobil.telefón - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,21 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | paušál za mobil.telefón - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,21 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |