Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2209
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0147/22 | záloha za plyn - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0036/22 | elektroinštalácia nových el.rozvodov do triedy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 1 968,73 € | 11.08.2022 | 12.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0037/22 | dodanie a pokládka PVC do triedy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loop s.r.o. | 35780118 | 2 474,40 € | 11.08.2022 | 12.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0035/22 | Notebook HP ProBook 440GB - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 1 459,50 € | 10.08.2022 | 11.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0035/22 | Notebook HP ProBook 440GB - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 1 459,50 € | 10.08.2022 | 11.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0146/22 | tel.účty - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,39 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | tel.účty - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,39 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 334,77 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 334,77 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0034/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0034/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0033/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0033/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0032/22 | úprava povrchu stien a podlahy + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 180,00 € | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka |