Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0035/22 | Notebook HP ProBook 440GB - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 1 459,50 € | 10.08.2022 | 11.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0146/22 | tel.účty - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,39 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | tel.účty - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,39 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 334,77 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 334,77 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0034/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0034/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0033/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0033/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0032/22 | úprava povrchu stien a podlahy + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 180,00 € | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0140/22 | ochrana objektu - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | paušál za výťah - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 36,40 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0032/22 | úprava povrchu stien a podlahy + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 180,00 € | 02.08.2022 | 03.08.2022 | Riaditeľka | Objednávka |