Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2285

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0035/22 Notebook HP ProBook 440GB - 3ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Alza.sk s.r.o. 36562936 1 459,50 € 10.08.2022 11.08.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0146/22 tel.účty - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,39 € 09.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 tel.účty - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,39 € 09.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 rozpočet na výťah Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Daniela Budinska 35082950 120,00 € 08.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 rozpočet na výťah Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Daniela Budinska 35082950 120,00 € 08.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 el.energia - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 334,77 € 05.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 el.energia - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 334,77 € 05.08.2022 22.08.2022 Faktúra
VO/0034/22 rozpočet na výťah Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Daniela Budinska 35082950 120,00 € 04.08.2022 04.08.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0143/22 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 161,14 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 504,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
VO/0034/22 rozpočet na výťah Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Daniela Budinska 35082950 120,00 € 04.08.2022 04.08.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0143/22 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 161,14 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 504,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
VO/0033/22 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 161,14 € 03.08.2022 03.08.2022 Riaditeľka Objednávka
VO/0033/22 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 161,14 € 03.08.2022 03.08.2022 Riaditeľka Objednávka
VO/0032/22 úprava povrchu stien a podlahy + maľovanie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 1 180,00 € 02.08.2022 03.08.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0140/22 ochrana objektu - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 paušál za výťah - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 36,40 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
VO/0032/22 úprava povrchu stien a podlahy + maľovanie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 1 180,00 € 02.08.2022 03.08.2022 Riaditeľka Objednávka