Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0022/21 | videoprezentácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Hypnotized, s.r.o. | 52281582 | 350,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | stolové nohy 20 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Nobio, s.r.o. | 52304663 | 140,00 € | 24.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0008/21 | stolové nohy - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Nobio, s.r.o. | 52304663 | 140,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0020/21 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 121,99 € | 19.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | zástavy SR a EÚ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 18.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0007/21 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 121,99 € | 18.02.2021 | 21.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0006/21 | zástava - 2 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 18.02.2021 | 21.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0005/21 | videoprezentácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Hypnotized, s.r.o. | 52281582 | 350,00 € | 18.02.2021 | 21.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0018/21 | káblové lišty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 43,42 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | respirátory - 150 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 149,85 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | paušál za výťah - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0004/21 | respirátory FFP3 - 150 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 149,85 € | 15.02.2021 | 15.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0015/21 | sieťová tlačiareň Xerox | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 360,00 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0003/21 | sieťová tlačiareň Xerox Workcentre 3345V | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 360,00 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0002/21 | lišty káblové | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 43,42 € | 10.02.2021 | 10.02.2021 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0013/21 | tel.účty - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,56 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | el.energia - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 601,28 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,97 € | 05.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 412,50 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |