Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0203/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 540,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | prístup na talenty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RNDr. Jozef Kokoška - USE YOUR TALENTS | 52494853 | 45,00 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | online festival Ekotopfilm | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 942,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | dataprojektory - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 1 791,28 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0033/20 | tmelenie škár a prasklín na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 540,00 € | 15.12.2020 | 16.12.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0034/20 | online festival Ekotopfilm | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 942,00 € | 15.12.2020 | 16.12.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0200/20 | kontrola výmeny hydrantových ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 40,27 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0032/20 | dataprojektory Epson - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 1 791,28 € | 10.12.2020 | 10.12.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0196/20 | el.energia - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 547,43 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | dielenský a vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 154,04 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | tel.účty - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,81 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 44 674,20 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | paušál za výťah - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | výmena pretlakového ventilu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 188,50 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0031/20 | dielenský a vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 154,04 € | 07.12.2020 | 07.12.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0192/20 | sadrokartónové obloženie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 660,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
7i/2020 | Kúpna zmluva na PC zostavy a notebooky | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | Iné | 0,00 € | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 04.12.2020 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0191/20 | ochrana objektu - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | inštalácia TV s príslušenstvom Showus | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 288,91 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |