Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/23 | doprava nábytku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Koroš | 44386923 | 90,00 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0008/23 | preprava nábytku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Koroš | 44386923 | 90,00 € | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0024/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | online seminár "Správa registratúry v školách" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 71,10 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0007/23 | online školenie - Správa registratúry v školách | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 71,10 € | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
1i/2023 | Zmluva o obstaraní zájazdu | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | CK AZAD, s.r.o. | 43792138 | Iné | 6 300,00 € | 08.02.2023 | 09.02.2023 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0020/23 | el.energia - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 107,76 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | tel.účty - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | registračný poplatok na seminár "Podnikateľský tréning pedag.prac." | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 58,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | chladnička GORENJE R492PW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 219,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | obedy zamestnancov - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 467,30 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
VO/0006/23 | chladnička GORENJE R492 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 219,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0016/23 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 244,50 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | záloha za plyn - 1-2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | ochrana objektu - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 27,82 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | výkon zodpovednej osoby - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | oprava ventilu vodovodného - havar.stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Záhumenský | 44501480 | 103,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |