Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0145/18 refundácia vodné stočné 18.7 2018 - 17.8.2018, zrážky 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 56,18 € 11.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 refundácia mzdových nákladov za 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 335,84 € 11.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 dodávka elektriny a vody - január - august 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 1 323,55 € 11.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 služby pevnej siete 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 64,86 € 07.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 služby pevnej siete a internetu za 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,66 € 07.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 Vymáhanie pohľadávok - august 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 nákup leteniek Stredná odborná škola dopravná 31797920 eSKY. pl. S. A. PL9481987199 828,49 € 05.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 17,82 € 05.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 flaga plyn 7 Stredná odborná škola dopravná 31797920 FLAGA spol.s r.o. 34116940 742,80 € 05.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 agenda aSc Rozvrhy 2019 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 63,00 € 04.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 odber zemného plynu za 9/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 04.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 spracovanie účtovníctva 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 02.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 729,49 € 24.08.2018 09.09.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 refundácia mzdových nákladov za 7/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 322,83 € 21.08.2018 09.09.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 refundácia - teplo, zrážky, elektrina Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 763,36 € 21.08.2018 09.09.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 spotreba elektrickej energie a pitnej vody 7/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 611,82 € 20.08.2018 09.09.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 trovy exekúcie Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad v Skalici 34049606 212,80 € 20.08.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 telekomunikačné služby 7/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 64,99 € 15.08.2018 09.09.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 mobilné služby za 7/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 316,07 € 13.08.2018 09.09.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 odber zemného plynu za 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 07.08.2018 09.09.2018 Faktúra