Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0084/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 43,20 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | služby pevnej siete 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,78 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | služby pevnej siete a internetu za 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,49 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | Vymáhanie pohľadávok - apríl 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | predplatné Počítač pre každého DVD 14/2018 - 25/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 31,00 € | 09.05.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | odber zemného plynu za 5/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 04.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | refundácia služieb (deratizácia 2018, teplo 3/2018) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 148,71 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 136,04 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | spracovanie účtovníctva 4/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | služby pevnej siete a internetu za 2/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,84 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | služby pevnej siete a internetu za 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,86 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 148,39 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | refundácia služieb (voda, elektrina) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 314,19 € | 19.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | športové aktivity pre žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 300,00 € | 17.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | propagačný materiál školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 769,50 € | 17.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | mobily za 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 344,74 € | 10.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | spotreba elektrickej energie a pitnej vody 3/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 446,39 € | 10.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | daň z nehnuteľností 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 143,00 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | poplatok za komunálny odpad za rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 811,25 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | vodné stočné 18.2 2018 - 17.3.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 42,13 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |