Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/18 kancelárske potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 43,20 € 09.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 služby pevnej siete 4/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,78 € 09.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 služby pevnej siete a internetu za 4/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 59,49 € 09.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 Vymáhanie pohľadávok - apríl 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 09.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 predplatné Počítač pre každého DVD 14/2018 - 25/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Magnet Press Slovakia 31356958 31,00 € 09.05.2018 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 odber zemného plynu za 5/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 04.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 refundácia služieb (deratizácia 2018, teplo 3/2018) Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 1 148,71 € 02.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 4 136,04 € 02.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 spracovanie účtovníctva 4/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 02.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 služby pevnej siete a internetu za 2/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,84 € 26.04.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 služby pevnej siete a internetu za 3/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,86 € 26.04.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 148,39 € 26.04.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 refundácia služieb (voda, elektrina) Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 314,19 € 19.04.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 športové aktivity pre žiakov Stredná odborná škola dopravná 31797920 VARANASI s.r.o. 46532595 300,00 € 17.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 propagačný materiál školy Stredná odborná škola dopravná 31797920 Sketch, s.r.o. 35877529 769,50 € 17.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 mobily za 3/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 344,74 € 10.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 spotreba elektrickej energie a pitnej vody 3/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 1 446,39 € 10.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 daň z nehnuteľností 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 143,00 € 09.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 poplatok za komunálny odpad za rok 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 811,25 € 09.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 vodné stočné 18.2 2018 - 17.3.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 42,13 € 09.04.2018 11.05.2018 Faktúra