Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0151/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 31,99 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/18 | tlakové čistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 168,00 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/18 | oprava silnoprúdového vedenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 47,80 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/18 | výmena výplní otvorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 133 436,61 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 174,20 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 53,50 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/18 | TP Jumbo, servítky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 198,00 € | 10.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/18 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 328,00 € | 10.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 468,10 € | 10.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 147,53 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/18 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 919,00 € | 09.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 213,58 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 674,31 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/18 | dezinsekcia, deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,19 € | 08.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 63,00 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 503,27 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/18 | Poradca 2018 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 24,90 € | 04.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/18 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 110,40 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |