Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0427/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 10 210,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 178,38 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/18 | reprezentačné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DANELA | 36359394 | 343,46 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/18 | kotol varný plynový | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 3 336,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/18 | kuchynské spotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 7 078,80 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/18 | kuchynské spotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 1 692,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/18 | športové potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Firma KOŠÍK - siete | 36556858 | 462,00 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,05 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 287,54 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,34 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/18 | TP Jumbo, TP Paloma | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 160,13 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 512,12 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/18 | revízne práce, odstránenie poruchy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 906,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 203,16 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/18 | utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Marian Bagita - Dual BP | 35464011 | 91,80 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/18 | ochranné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Marian Bagita - Dual BP | 35464011 | 505,73 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 790,50 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |