Faktúry
Počet záznamov: 2832
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/18 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Stravovanie klienti,zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 0,26 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | odborná obsluha kotoľne HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Elektrická energia nedoplatok HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 687,51 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Predplatné časopisu Sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Telefón, internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 75,42 € | 03.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 62,92 € | 03.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 13 500,00 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0276/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 478,20 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0274/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 44,58 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0275/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,28 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0267/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 659,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0268/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 875,10 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0269/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0270/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 534,96 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0272/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 194,98 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0273/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 444,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0271/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 657,55 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0266/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 898,50 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0265/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 649,99 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0261/17 | HE -revízia,odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TERMO RESET spol.s.r.o | 31104215 | 187,20 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/17 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 572,23 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/17 | HE-rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | 117,90 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | Mobilné hovory HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 62,94 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | Servis výťahov 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | Stravovanie klienti,zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 899,65 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | Odborná obsluha kotoľne HR,HE 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby,stredisko prac.terapie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 552,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/17 | PO,BP 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/17 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 74,04 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |