Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,07 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -90,91 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,20 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 034,25 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | El.energia HE výdajňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 59,55 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Servis výťahov 04/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/19 | Odstránenie havarijnej situácie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 765,60 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | PO,BP 04/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Vývoz obaly z papiera a lepenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 37,20 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Servis výťahov 03/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Odborná obsluha kotolne 04/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 485,93 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,12 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 109,22 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Telefón ,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,58 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | El.energia HR-35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 457,43 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | El.energia HR-37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 25,29 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Zemný plyn - kotoľňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 245,34 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 64,42 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Elektrická energia HR 37,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 820,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 761,02 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Čistiace potreby HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 550,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Čistiace potreby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 395,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |