Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/18 | Seminár PAM 33.05 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | El.spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 370,00 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | ochranné a pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 2 378,28 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | uteráky,utierky , posteľná bielizeň ,plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zdenek Viršík VITEX | 32822642 | 1 784,00 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | počítač a 2x multifunkčné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VT Bratislava, s.r.o. | 36680788 | 1 799,76 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | materiálové zabezpečenie na arteterapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 931,45 € | 15.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | Vodné, stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 532,73 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 327,72 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 154,79 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 711,05 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | Odstránenie havar.situácie HE(plyn.ohrievač) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 576,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 60,66 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | Televízor SAMSUNG UE55NU7172 Smart LED TV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 519,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | Čistiace prostriedky HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 800,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Q.B.F., s.r.o. | 36651745 | 600,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 699,00 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | Termos ST-10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 624,96 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 025,21 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | kancelárske stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 562,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | Nájomné set-top-box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 72,19 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | sedacia súprava PRAVNO. Rozmer 349x433cm s montážou a dopravou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 1 918,55 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | PO,BP 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 04.12.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 499,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | Oprava,servis ,odb.prehliadky zariadení v kuchyni HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 868,86 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |