Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3126

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
38/2023 Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 5/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 30.05.2023 04.06.2023 Objednávka
37/2023 čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 1 283,98 € 30.05.2023 01.06.2023 Objednávka
40/2023 Vývoz odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Smart EU 50170155 144,92 € 30.05.2023 13.06.2023 Objednávka
39/2023 Pračka LG 10,5kg Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Elektrosped 35765038 529,00 € 30.05.2023 13.06.2023 Objednávka
DFBV/0131/23 inzercia "Zdravotná sestra" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Profesia s.r.o. 35800861 118,80 € 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
36/2023 Elektrospotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 1 497,00 € 25.05.2023 01.06.2023 Objednávka
DFBV/0128/23 e -stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 308,58 € 24.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 kvartálna prehliadka EPS II. Q 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 24.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 upratovací vozík, pivný set Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 1 286,21 € 24.05.2023 29.05.2023 Faktúra
35/2023 Objednávame si u Vás: 2ks slnečník GAO5408 s bezplatným doručením Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FACHPERSONAL s.r.o. 52883329 506,90 € 23.05.2023 30.05.2023 Objednávka
34/2023 4ks upratovací vozík (kód 403003) 6ks pivný set (kód 418000) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 1 286,21 € 23.05.2023 30.05.2023 Objednávka
33/2023 Výpočtová technika Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 1 993,80 € 16.05.2023 24.05.2023 Objednávka
DFBV/0127/23 el. energia HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 134,15 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 271,42 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 714,30 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 57,29 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 plyn vyúčtovanie HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 290,81 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 809,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 740,17 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 703,87 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra