Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3126

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0171/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 423,63 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 zmluvný servis výťahov 6/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 telekomunikačné služby HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 793,25 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 938,48 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 70,00 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 350,98 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 63,26 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 stravovanie 6/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 20 452,01 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Cygnus licencia 7-9/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
50/2023 Lieková skriňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. 47090219 714,09 € 07.07.2023 18.07.2023 Objednávka
51/2023 Skriňa zasúvacia Mirelli A+ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 518,40 € 07.07.2023 12.07.2023 Objednávka
49/2023 Objednávka kreditu stravovacie karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 423,63 € 07.07.2023 10.07.2023 Objednávka
48/2023 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 962,80 € 06.07.2023 10.07.2023 Objednávka
DFBV/0165/23 4x digitálny tlakomer, 10x pulzný oxymeter Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 422,50 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 162,00 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 477,09 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra