Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0091/22 Tonery Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 296,40 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 El. energia DSS za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 38,40 € 08.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 Tonery Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 296,40 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. 47485973 208,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Kancelárska stolička 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 309,60 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 Strava klienti od 15. do 31.7.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 3 052,70 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 Strava klienti od 1. do 14.7.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 2 854,94 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 Strava klienti od 15. do 31.7.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 3 052,70 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 Strava klienti od 1. do 14.7.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 2 854,94 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 BOZP a PO za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 03.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 Mobilné telefóny za 72022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 24,61 € 03.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 BOZP a PO za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 03.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 Mobilné telefóny za 72022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 24,61 € 03.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 Služby zodpovednej osoby za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 Služby zodpovednej osoby za 7/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 320,00 € 01.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 320,00 € 01.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 Voda od 29.6.2022 do 28.7.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 29.07.2022 30.08.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 Pravidelný servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 Pravidelný servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.07.2022 18.08.2022 Faktúra