Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/23 | Havarijné poistenie FIAT DUCATO od 27.3.2023 do 27.3.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 409,47 € | 13.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | Internet a telefón za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,39 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | El. energia DSS za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,62 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | Mobily za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,04 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | BOZP a PO za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Časopis SETRA r. 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 02.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | Voda od 29.11.2022 do 28.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Strava klienti za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 500,21 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | PZP FIAT od 6.3.2023 do 5.3.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 184,78 € | 28.12.2022 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 198,00 € | 28.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | Služby zodpovednej osoby za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 27.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | Xbox One- adaptér | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hemi-svět cz s.r.o. | 01526022 | 105,40 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | Počítačové služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 178,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 160,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky - inštruktor sociálnej rehabilitácie na obdobie od 20.12.2022 do 20.1.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | Akumulátor do mot. voz. SEAT INCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 87,59 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | Servis motorového vozidla FIAT DUCATO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 786,94 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | PC Dell OptiPlex 3000 SFF | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 898,40 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | Microsoft Office 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 256,85 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | XBOX SERIES - herná konzola, XBOX - ovládač | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 299,98 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |