Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0136/24 | Dodanie dielov - Cutter (do tlač.) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 94,80 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0135/24 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,38 € | 25.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0134/24 | IP kamerový systém do školského areálu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 937,20 € | 22.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0133/24 | Toner do tlačiarne (platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 78,78 € | 22.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0132/24 | Oprava HP Printer DesignJet T520 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 84,00 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0131/24 | Služby PC siete SANET za obdobie 4-6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0130/24 | Diaľkové ovládače (platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 193,20 € | 15.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0127/24 | Tonery do tlačiarní (platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 62,01 € | 15.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0128/24 | Nástenné hodiny 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 12,90 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0129/24 | Toner Canon | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0126/24 | Elektrická energia za obdobie 4/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 547,30 € | 14.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0125/24 | Elektrická energia za obdobie 4/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -78,76 € | 14.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0123/24 | Počítačové služby spojené s migráciou stránky na novú verziu Wordpress | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 420,00 € | 13.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0124/24 | Archivačná skriňa sivá - 1 kus | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 269,94 € | 13.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0122/24 | Predlženie registrácie domény (25.5.2024 - 24.5.2025) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 10,68 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0118/24 | Tepelná energia za obdobie 4/2024 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 928,63 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0120/24 | Prenájom rohoží za obdobie 4/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFB1/0121/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFB1/0119/24 | Dodávka zemného plynu 5/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFB1/0117/24 | Hlasová služba VoIP RAINSIDE (telefón) - prenos hlas. signálov cez IP sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,85 € | 07.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |