Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2989

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0176/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 04.07.2233 09.08.2023 Faktúra
DFB1/0292/22 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 05.12.2223 10.01.2023 Faktúra
DFB1/0230/24 Odvoz odpadu z Tokajíckej ul. na skládku Spojená škola Tokajícka 30866499 HOMOLA TEAM WM s.r.o. 56163371 254,40 € 24.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0234/24 Hrnčiarska hlina, glazúra tekutá - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 PECE spol.s r.o. 36618233 349,80 € 23.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0235/24 Pingpongový stôl Cornilleau PRO 510 - 1ks, ping. loptičky, ping. rakety (Nadácia TIPSPORT, KZ72c) Spojená škola Tokajícka 30866499 ProfiTTsport, s.r.o. 47614281 1 359,39 € 20.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB1/0231/24 SoundBar Trust Arys PC Soundbar Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 35,47 € 19.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0232/24 Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 81,00 € 19.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0233/24 Odborné maľovanie budovy C a D Spojená škola Tokajícka 30866499 Cerkam Facility Services s.r.o. 53599446 8 992,08 € 19.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0228/24 Kompresor SPARMAX TC-610Hplus 1ks, airbrush pištok 2ks (úhrada VPD č. 80/2024) Spojená škola Tokajícka 30866499 Matej Baláž - StreetKolor.sk 47681705 341,49 € 17.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB1/0226/24 Rysovacie dosky 20ks (Platba PK) Spojená škola Tokajícka 30866499 Umelecké potreby Lýdia Komorová 41243277 693,50 € 17.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB1/0227/24 Maliarsky stojan - Washington 10ks - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 M-Link 45872775 653,50 € 17.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0229/24 Online školenie - Novela zákona o VO a PLZ v EP dňa 10.9.2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 ASVO, s.r.o. 55566804 80,00 € 17.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0225/24 Baliaci papier hnedý 6ks (Platba PK) Spojená škola Tokajícka 30866499 LEPAS, spol. s r.o. 36375446 27,80 € 13.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB1/0223/24 Elektrická energia za obdobie 8/2024 - preplatok (dobropis) Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 -249,63 € 13.09.2024 03.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0222/24 Elektrická energia za obdobie 8/2024 - preplatok (dobropis) Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 -1 668,17 € 13.09.2024 03.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0224/24 Materiál na krúžkovú činnosť - kartóny, pásky, gumy, ceruzky Spojená škola Tokajícka 30866499 ARKA, a.s. 36523496 120,85 € 13.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0221/24 Tepelná energia za obdobie 8/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3,88 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0220/24 Poplatky za telekomunikačné služby 8/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 8,28 € 06.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0219/24 Notebook Lenovo IdeaPad Slim - 2ks, dokovacia stanica Lenovo ThinkPad - 1ks, Brašna na notebook 2ks, myš 2ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 354,55 € 05.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB1/0217/24 Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 12,78 € 05.09.2024 02.10.2024 Faktúra