Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0472/22 vodné stočné zrážky 09.10.-08.11.2022 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 172,08 € 18.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0470/22 OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 OL-MED 45404267 2 116,00 € 16.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0469/22 elektronické stravovacie poukážky za 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 960,97 € 16.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0468/22 odvoz bioodpadu zo SC za 10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 16.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0467/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 304,21 € 15.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0466/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 372,76 € 15.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0463/22 poplatky za mobilné telefóny za 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 102,43 € 14.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0464/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 34,68 € 14.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0465/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 140,60 € 14.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0461/22 komody 2 ks a 15 ks stoličky do jedálne v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 717,83 € 14.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0462/22 mixér ručný SPEEDY 200 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Gastrolux 36413186 428,40 € 14.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0459/22 oprava germicídneho žiariča Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PROMOS 34130730 226,20 € 11.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0460/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 168,41 € 11.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0451/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 65,82 € 10.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0450/22 toner Xerox Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRYZMAT Slovakia 35882891 600,00 € 10.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0452/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 206,35 € 10.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0453/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 169,44 € 10.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0455/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 528,09 € 10.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0456/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 64,13 € 10.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0457/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 65,56 € 10.11.2022 11.12.2022 Faktúra