Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0356/22 odvoz bioodpadu z prac.SC za 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 21.09.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0358/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 105,59 € 21.09.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0361/22 stravovacie poukážky za 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 728,48 € 21.09.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0357/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 395,75 € 21.09.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0348/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 101,51 € 20.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0351/22 3 ks bezzápachové koše, igelitové vrecia na prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 2 562,00 € 19.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0349/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 86,22 € 19.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0354/22 spracovanie účtovníctva za 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 500,00 € 19.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0353/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 430,52 € 19.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0350/22 vyúčtovanie tepla a vody za 08/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1,99 € 19.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0352/22 vodné stočné zrážky za 27.7.-26.8.2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 329,35 € 19.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0347/22 PHL za 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 109,49 € 16.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0343/22 poplatky za telekomunikačné služby za 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,62 € 16.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0340/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 519,55 € 16.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0342/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 352,52 € 16.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0341/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 1 251,14 € 16.09.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0346/22 revízia klimatizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 E.D.T. 35731761 391,80 € 16.09.2022 23.10.2022 Faktúra
DFBV/0344/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 99,12 € 16.09.2022 23.10.2022 Faktúra
DFBV/0345/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 88,66 € 16.09.2022 23.10.2022 Faktúra
DFBV/0339/22 antibakteriálne rohože Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Áčko-travel.sk 43897495 648,00 € 14.09.2022 10.10.2022 Faktúra