Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0472/22 | vodné stočné zrážky 09.10.-08.11.2022 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,08 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OL-MED | 45404267 | 2 116,00 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/22 | elektronické stravovacie poukážky za 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 960,97 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/22 | odvoz bioodpadu zo SC za 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 304,21 € | 15.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 372,76 € | 15.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/22 | poplatky za mobilné telefóny za 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 102,43 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 34,68 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 140,60 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/22 | komody 2 ks a 15 ks stoličky do jedálne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 717,83 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/22 | mixér ručný SPEEDY 200 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Gastrolux | 36413186 | 428,40 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/22 | oprava germicídneho žiariča | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PROMOS | 34130730 | 226,20 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 168,41 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 65,82 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/22 | toner Xerox | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 600,00 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 206,35 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 169,44 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 528,09 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 64,13 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,56 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |