Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0366/15 potravi Domov sociálnych služieb Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 216,41 € 27.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0368/15 potravi Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Križanová - veľkoobchod OZ 43555811 94,93 € 27.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0372/15 potravi Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Križanová - veľkoobchod OZ 43555811 129,57 € 27.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0369/15 potravi Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Ryba Žilina 31563490 123,30 € 27.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0377/15 vyučtovanie tepla a vody za 07/20 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 169,16 € 27.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0374/15 oprava naparovacej žehlič Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Stroje a zariadenia pre práčovne 30774691 104,02 € 27.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0373/15 potravi Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 112,74 € 27.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0371/15 čistiace prostried Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 86,80 € 27.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0356/15 poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09053060 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,32 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0357/15 poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09078819 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,32 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0358/15 poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09174955 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,50 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0359/15 poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09182415 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,00 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0360/15 poplatky za mobil za 8.8.-7.9.2015.č.09183433 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,00 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0361/15 poplatky za mobil za 8.8.-7.9.2015.č.09186362 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,50 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0364/15 potravi Domov sociálnych služieb Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 56,82 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0355/15 potravi Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Križanová - veľkoobchod OZ 43555811 69,34 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0365/15 potravi Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 216,58 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0363/15 vodné stočné zrážky BA 26.6-27.7. Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,50 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0362/15 poplatky za mobil za 8.8.-7.9.2015.č.09188265 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 12.08.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0352/15 potravi Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 192,64 € 07.08.2015 28.10.2015 Faktúra