Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0413/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,91 € | 14.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,26 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,02 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,34 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/15 | záloha na el.r.20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/15 | výjazd a tel.pre | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 30,67 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/15 | BOZP a PO za 08/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 190,12 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 284,52 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 182,88 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,06 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 813,46 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 267,42 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 220,14 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 194,21 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |