Faktúry
Počet záznamov: 10412
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0600/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 84,12 € | 29.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/22 | Spotrebný materiál - priemyselné žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 23,90 € | 26.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/22 | Spotrebný materiál pre bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 136,68 € | 26.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/22 | Spotrebný materiál pre bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 136,68 € | 26.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/22 | Služby BOZP, OPP a CO 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 22.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 295,78 € | 22.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/22 | Finančné výkazy 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 22.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 165,28 € | 22.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 187,04 € | 22.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 190,14 € | 22.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 298,05 € | 22.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 261,33 € | 22.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/22 | Služby satelitnej televízie 08/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 22.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 515,03 € | 22.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 47,45 € | 22.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 587,14 € | 22.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 73,87 € | 22.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 502,00 € | 22.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 92,93 € | 22.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 171,60 € | 22.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 587,22 € | 22.07.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/22 | DHM - kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIŠKECH AM, s.r.o. | 54620350 | 2 019,00 € | 20.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/22 | Revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 200,00 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/22 | Náhradné diely na germicídne lampy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HD-SHOP s.r.o. | 53581504 | 22,98 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/22 | Čistenie lapača tukov - generálna údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 360,00 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/22 | Voda Pri vinohradoch JL 06/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 408,25 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0577/22 | Voda Podbrezovská 06/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 669,01 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0576/22 | Voda Pri vinohradoch 06/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 359,36 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/22 | Voda Strelkova 06/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/22 | Servisné práce - oprava drezovej sprchovej batérie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 342,37 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |