Faktúry
Počet záznamov: 10162
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0383/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AMEXX s.r.o. | 45458588 | 68,51 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 675,73 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PCsupport.cz s.r.o. | 27839583 | 58,99 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 972,63 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 105,19 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 135,26 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 991,58 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 28,80 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 512,10 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 26,66 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 159,53 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 69,90 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 496,32 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 432,08 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/22 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Andrea Hudeková | 37849263 | 176,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/22 | služby pevnej TKS 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,02 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | Prenájom multifunkčného zariadenia 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 200,04 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/22 | servisné práce - demontáž drvičky, inštalácia sifónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 116,58 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/22 | služby mobilnej TKS 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 463,81 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/22 | Plyn 04/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 000,50 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/22 | plyn - Strelkova 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/22 | plyn 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 150,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/22 | EL EN Strelkova 04/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,26 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/22 | EL EN Podbrezovská 04/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 599,47 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/22 | elektronické poukážky - rekreácia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 220,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 04/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -36,52 € | 09.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |