Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0473/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 2 694,21 € | 31.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0474/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 302,45 € | 31.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/25 | EL EN Pri Vinohradoch - JESEŇ, ZIMA, STRELKOVA, JAR 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 671,11 € | 31.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/25 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 08/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 148,62 € | 31.08.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | drobný dlhodobý hmotný majetok - chladnička CANDY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RESIZE s.r.o | 51477599 | 220,00 € | 29.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0476/25 | Poradenstvo - Skupinová Arteterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Natalis Aevitas s.r.o | 47339047 | 270,00 € | 29.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0452/25 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONE | 31359884 | 144,13 € | 28.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/25 | elektrospotrebiče do penziónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 2 918,67 € | 27.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/25 | Údržba strojov a zariadení - servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Schindler | 31402828 | 156,83 € | 27.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/25 | Údržba strojov a zariadení - servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Schindler | 31402828 | 62,73 € | 27.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 511,81 € | 27.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0513/25 | Kamery, Switch, Tablet Samsung Galaxy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 4 352,00 € | 27.08.2025 | 05.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/25 | OOPP - nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 992,61 € | 22.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/25 | služby satelitnej televízie 09/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 11,17 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/25 | voda Pri vinohradoch JL 08/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 687,93 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | voda Podbrezovská 08/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 265,93 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/25 | voda Pri vinohradoch JZ 08/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 553,40 € | 21.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0445/25 | spotrebný materiál - napeňovač mlieka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KULINA Group, a.s. | 26155559 | 134,00 € | 20.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0007/25 | Rekonštrukcia izieb | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DOMSTAV Slovakia EU s.r.o. r.s.p. | 52496244 | 43 896,36 € | 18.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/25 | Spracovanie mzdovej agendy 07/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RVD Consulting s.r.o. | 55597882 | 1 380,00 € | 15.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0443/25 | spotrebný materiál - LED pouličné svietidlo 4ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 175,98 € | 15.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0468/25 | spotrebný materiál - pracovné LED svetlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | National Pen Promotional Products Ltd | 474116 | 455,08 € | 15.08.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0441/25 | plyn Podbrezovská 09/2025 - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 703,00 € | 13.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0450/25 | Údržba strojov a zariadení - výťah kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o | 46817671 | 813,03 € | 11.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | Štvrťročná kontrola EPS a HSP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BCP HOLDING a.s. | 45268771 | 847,47 € | 11.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0431/25 | voda Strelkova 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,57 € | 09.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | Kalibrovaný prúžok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 27,75 € | 06.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | Poradenstvo - VO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | K & Co. I | 53830083 | 3 700,00 € | 05.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0432/25 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 08/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 60,46 € | 03.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0430/25 | služby mobilnej TKS 07/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 681,47 € | 03.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | 
 
 