Faktúry
Počet záznamov: 10471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0654/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 94,80 € | 30.12.2024 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0659/24 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 5,60 € | 30.12.2024 | 14.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0642/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok -kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 1 372,00 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/24 | Údržba budov a zariadení - tepovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter LABODI BODYTEP | 32164980 | 270,00 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/24 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 142,64 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0669/24 | El.energia-oprava vyúčtovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -171,26 € | 27.12.2024 | 15.02.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0670/24 | El.energia-oprava vyúčtovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 308,32 € | 27.12.2024 | 19.02.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0649/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 7 878,30 € | 23.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 70,00 € | 23.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/24 | Oprava strojov a zariadení -oprava el.panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Sebök, SL-GASTRO | 41785606 | 214,80 € | 21.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - váľandy 6ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wilsondo s.r.o | 47429151 | 1 140,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0631/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 58,69 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0632/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 244,94 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0633/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 12 203,69 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0634/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 947,13 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0630/24 | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Abtex s.r.o | 36600377 | 2 340,18 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV/0005/24 | rekonštrukčné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 30 359,09 € | 20.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/24 | voda Pri vinohradoch JL 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 674,11 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0636/24 | voda Pri vinohradoch JZ 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 805,37 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0647/24 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPELEX, spol. s r.o. | 35746190 | 97,80 € | 20.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIN SLOVAKIA, s.r.o. | 51699656 | 3 525,60 € | 20.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - fotoaparát 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 396,30 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFKV/0007/24 | dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 3 102,00 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0622/24 | služby BOZP, OPP a CO 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0620/24 | Údržba budov a zariadení -sieťky na okná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BEAS s.r.o. | 36552224 | 3 244,03 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0644/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Nemec STAVREM | 50367447 | 87,10 € | 19.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0645/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MP KOVANIA s.r.o | 45406804 | 316,98 € | 19.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0619/24 | Pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 1 483,08 € | 18.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0643/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Nemec STAVREM | 50367447 | 1 722,82 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0583/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Zdravmatsk, s.r.o. | 45506990 | 459,00 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |