Faktúry
Počet záznamov: 10049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0188/24 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 13,37 € | 31.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0209/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 99,90 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/24 | služby satelitnej televízie 06/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,90 € | 22.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0208/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 72,00 € | 22.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0206/24 | vzdelávacie služby - školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 21.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0205/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - metrel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROMERTECH s.r.o. | 51837854 | 1 039,20 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/24 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PharmDr. Jana Kročková-lekáreň u Juraja | 34002251 | 42,77 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/24 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 685,44 € | 15.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0182/24 | elektronické stravovacie poukážky 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 432,01 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0178/24 | finančné výkazy 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0200/24 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 310,00 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 409,22 € | 14.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0183/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 29 512,04 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0197/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 382,85 € | 12.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/24 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,15 € | 12.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/24 | plyn Podbrezovská 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 986,00 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0194/24 | voda Strelkova 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,26 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/24 | voda Podbrezovská 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 852,45 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/24 | plyn Podbrezovská 04/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 529,26 € | 07.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0177/24 | propagácia - balík služieb na postáli Profesia.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 1 558,80 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0181/24 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 71,43 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0191/24 | PHL 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 170,29 € | 03.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/24 | elektronické stravovacie poukážky 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 224,15 € | 03.05.2024 | 12.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0174/24 | služby mobilnej TKS 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 448,13 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0175/24 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 702,00 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0176/24 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 6,40 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0164/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 528,76 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0165/24 | EL EN Račianska 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 259,97 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0166/24 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 201,27 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |