Faktúry
Počet záznamov: 10408
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0027/24 | služby satelitnej televízie 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0026/24 | plyn Strelkova 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0025/24 | plyn Račianska 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0029/24 | Online školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0007/24 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/24 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0009/24 | spotrebný materiál - podlahová lišta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PARKETT MANN, s.r.o. | 35853816 | 133,91 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0008/24 | spotrebný materiál - tkačský stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 98,90 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/24 | oceľová zárubňa s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 1 407,48 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | plyn Podbrezovská - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 854,08 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | spotrebný materiál - spádový profil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 52,98 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0016/24 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -509,62 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -638,04 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/24 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -159,98 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/24 | EL EN Račianska - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -138,07 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/24 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -4 532,40 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0021/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 16.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0020/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 448,76 € | 16.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0019/24 | EL EN Račianska 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 259,97 € | 16.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0018/24 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 201,27 € | 16.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0003/24 | elektronické stravovacie poukážky 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 202,26 € | 08.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0002/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 08.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | služby satelitnej televízie 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 08.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0625/23 | právne služby 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 63,00 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0622/23 | právne služby 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 770,16 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0616/23 | Cateringový stôl | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 93,60 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0620/23 | služby pevnej TKS 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,24 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0623/23 | voda Strelkova 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0618/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 5 052,13 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0617/23 | prenájom multifunkčného zariadenia 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |