Faktúry
Počet záznamov: 10171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0971/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 60,96 € | 02.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0977/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 83,81 € | 02.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0979/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 900,69 € | 02.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0972/16 | Duvilax BD-20 (5ks), Duvilax L-58 (3ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 59,98 € | 02.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0975/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 113,69 € | 02.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0976/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 364,91 € | 02.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0978/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 263,57 € | 02.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0963/16 | nemrznúca zmes do ostrekovačov (4ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 21,50 € | 31.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0964/16 | odstránenie závady vytápania WC, DSS Podbrezovská, 2p. miestnosť č.203 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 201,00 € | 31.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0974/16 | sanitárny silikón biely 310ml (10ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 30,00 € | 31.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0973/16 | pracovné nohavice (52ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 494,40 € | 31.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0959/16 | vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 789,73 € | 28.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0968/16 | servis žalúzií - Pri vinohradoch, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 185,00 € | 28.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0956/16 | oprava chladiaceho boxu (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 118,80 € | 27.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0957/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 205,15 € | 27.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0952/16 | vodné, stočné 10.09.-10.10.2016, Podrezovská, vodné, stočné 10.09.-10.10.2016, Podrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 986,86 € | 26.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0953/16 | vodné, stočné 10.09.-10.10.2016, Pri vinohradoch, vodné, stočné 10.09.-10.10.2016, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 434,65 € | 26.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0954/16 | vodné, stočné 10.09.-10.10.2016, Pri vinohradoch, vodné, stočné 10.09.-10.10.2016, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 343,27 € | 26.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0955/16 | školenie - IS Cygnus 05.10.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 302,50 € | 26.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0949/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 182,25 € | 26.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0951/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 635,60 € | 26.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0950/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 166,32 € | 26.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0947/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 82,00 € | 26.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0948/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 110,61 € | 26.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0944/16 | výmena časti odpadového potrubia, výmena ventilu, upevnenie WC, upevnenie oporného madla (DSS Podbrezovská, p.Hašková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 192,00 € | 25.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0945/16 | odstránenie závady zatekania z odpadu do WC (DSS Podbrezovská, p. Zatlukajová) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 187,00 € | 25.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0946/16 | odstránenie závady na odpadovom potrubí umývadla (DSS Podbrezovská, č. izby 103) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 91,00 € | 25.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0939/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 251,43 € | 24.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0941/16 | odstránenie poruchy na stúpacom potrubí, DSS Leto 4p., č.241 (p. Kapustinec) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 194,00 € | 24.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0938/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 107,14 € | 24.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra |