Faktúry
Počet záznamov: 10171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/1059/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 840,97 € | 18.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1022/16 | hovory v mobilnej sieti 08.10.-07.11.2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,07 € | 16.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1030/16 | vzdelávací workshop 09.12.2016 (PhDr. Jarošová, Mgr. Řehořková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 138,00 € | 16.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1005/16 | oprava a odborná prehliadka el. zdvihacieho a polohovacieho zariadenia (CARENDO, CARINO) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 1 296,36 € | 15.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1008/16 | zimné pneumatiky 155/80R13 79T (Opel Corsa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATRIO PLUS, s.r.o. | 36844781 | 111,90 € | 15.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1010/16 | internet 11/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 15.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1006/16 | odstránenie závady na UK, výmena radiátorových ventilov, (JESEŇ, p.Bukovčák) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 245,00 € | 15.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1007/16 | odstránenie závady na UK, výmena radiátorových ventilov, (JESEŇ, p.Košová) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 156,00 € | 15.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0997/16 | voda z povrchového odtoku 10/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1003/16 | oprava elektroinštalácie v kotolni, prehliadka a skúška elektrických strojov v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 453,12 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1016/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 135,22 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1020/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 249,03 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1021/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 137,95 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1015/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 282,77 € | 14.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 134,80 € | 14.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | Vyúčtovanie-elektrika-Strelková 01.01.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -790,96 € | 12.11.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1047/16 | plyn preddavok 11/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 813,00 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0996/16 | zneškodnenie odpadu 10/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 447,88 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0998/16 | voda z povrchového odtoku 10/2016, Podbrezovská, Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1002/16 | oprava vonkajšieho osvetlenia (penzión) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 368,40 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1009/16 | oprava zatekania strechy nad zasadačkou, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KLAMPIARSTVO Ján Pokorný | 11793023 | 826,60 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1011/16 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 1 101,21 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1024/16 | Poistenie veľkých rizík 01.12.2016 - 30.11.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 2 098,00 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0999/16 | montáž dvojdrezu, prerobenie prívodu vody a odpadu, (terapeutická miestnosť) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 451,00 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1000/16 | odstránenie závady na UK, výmena radiátorových ventilov, (JESEŇ, p. Szalay) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 233,00 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1001/16 | odstránenie závady na UK, výmena radiátorových ventilov, (JESEŇ, p. Kmeťová) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 246,00 € | 11.11.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1004/16 | plyn 10/2016, doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 172,13 € | 11.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1035/16 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 493,05 € | 11.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1038/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 374,16 € | 11.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1034/16 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 45,60 € | 11.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra |